2423-860-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$1.149.540
Neto
$966.000
Impuestos
$183.540
Descripción

MAYO 2025 - FACTURA N°59744 (30/05/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    06-06-2025
  2. Envío a proveedor
    09-06-2025
  3. Aceptación
    10-06-2025