2423-778-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$2.664.351
Neto
$2.238.950
Impuestos
$425.401
Descripción

ABRIL 2025 - FACTURA N°59537(30/04/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    26-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2025, 12:00 a. m.