2423-548-SE26Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$2.925.972
Neto
$2.458.800
Impuestos
$467.172
Descripción

MARZO 2026 - FACTURA N°62936 (31/03/26) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    02-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-04-2026, 12:00 a. m.