2423-507-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$2.206.260
Neto
$1.854.000
Impuestos
$352.260
Descripción

MAR 2025 - FACTURA N°59245 (31/03/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    09-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-04-2025, 12:00 a. m.