2423-371-SE24Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$18.842.943
Neto
$15.834.406
Impuestos
$3.008.537
Descripción

MEMO N°332 (02/05/24) - DOM FACTURA N°779 (18/04/24) ESTADO DE PAGO N°13 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3 Centro de Costo: 2100000

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    02-05-2024
  2. Envío a proveedor
    02-05-2024
  3. Aceptación
    22-05-2024