2423-320-SE24Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$24.748.532
Neto
$20.797.086
Impuestos
$3.951.446
Descripción

MEMO N°273 (09/04/24) - DOM FACTURA N°778 (28/03/24) ESTADO DE PAGO N°12 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3 Centro de Costo: 2100000

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    22-05-2024