2423-275-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$4.530.271
Neto
$3.806.950
Impuestos
$723.321
Descripción

FEBRERO 2025 - FACTURA N°59005 (28/02/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    12-03-2025
  2. Envío a proveedor
    12-03-2025
  3. Aceptación
    13-03-2025