2423-240-SE26Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$5.166.028
Neto
$4.341.200
Impuestos
$824.828
Descripción

ENERO 2026 - FACTURA N°62304 (30/01/26) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-02-2026, 12:00 a. m.