2423-220-SE24Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$26.181.115
Neto
$22.000.937
Impuestos
$4.180.178
Descripción

MEMO N°211 (11/03/24) - DOM FACTURA N°775 (29/02/24) ESTADO DE PAGO N°11 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3 Centro de Costo: 2100000

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    12-03-2024
  2. Envío a proveedor
    13-03-2024
  3. Aceptación
    14-03-2024