2423-1996-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$7.520.681
Neto
$6.319.900
Impuestos
$1.200.781
Descripción

NOVIEMBRE 2025 - FACTURA N°61677 (28/11/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    10-12-2025
  2. Envío a proveedor
    11-12-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025