2423-19-SE24Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$53.503.310
Neto
$44.960.765
Impuestos
$8.542.545
Descripción

MEMO N°1017 (28/12/23) - DOM FACTURA N°771 (22/12/23) ESTADO DE PAGO N°9 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    04-01-2024
  2. Envío a proveedor
    04-01-2024
  3. Aceptación
    04-01-2024