2423-109-SE24Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$74.299.636
Neto
$62.436.669
Impuestos
$11.862.967
Descripción

MEMO N°89 (02/02/24) - DOM FACTURA N°774 (26/01/24) ESTADO DE PAGO N°10 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    05-02-2024
  2. Envío a proveedor
    05-02-2024
  3. Aceptación
    08-02-2024