2412-973-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-652-COT25

Total
$581.196
Neto
$488.400
Impuestos
$92.796
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°973, DIMAO/AREAS VERDES/VIVERO MUNICIPAL, SOLIC. PED. N°979 ADQ. PLAZO DE ENTREGA 29/10/25 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN VIVERO MUNICIPAL, CAMINO LOYOLA N°6002-LO PRADO, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
GRUPO ECOSAP SPA77.746.983-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-10-2025
  2. Envío a proveedor
    24-10-2025
  3. Aceptación
    28-10-2025