2412-958-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-821-COT23

Total
$1.039.488
Neto
$873.519
Impuestos
$165.969
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°958 DIDECO/PROTECCION SOCIAL S.P. ADQ.970 PLAZO ENTREGA:24-11-2023 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
cdl sa99.571.800-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-11-2023
  2. Envío a proveedor
    21-11-2023
  3. Aceptación
    23-11-2023