2412-86-SE24Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.254.348
Neto
$4.415.418
Impuestos
$838.929
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°86 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°108 PAGA FACTURA N°381706 - 381707 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES ENERO 2024.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    08-02-2024
  2. Envío a proveedor
    09-02-2024
  3. Aceptación
    09-02-2024