2412-806-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-65-L123
- Total
- $4.520.914
- Neto
- $3.799.087
- Impuestos
- $721.827
LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 806 - DIMAO/PROGRAMA TECHO - SP ADQ, N° 778 FECHA ENTREGA: 12 OCTUBRE 2023 NOTA: EL DESPACHO DE LAS PLANCHAS ES A PISO EN EL INTERIOR DE LAS BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD. BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
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