2412-806-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-65-L123

Total
$4.520.914
Neto
$3.799.087
Impuestos
$721.827
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 806 - DIMAO/PROGRAMA TECHO - SP ADQ, N° 778 FECHA ENTREGA: 12 OCTUBRE 2023 NOTA: EL DESPACHO DE LAS PLANCHAS ES A PISO EN EL INTERIOR DE LAS BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD. BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
CONSTRUMART S A96.511.460-2
Licitación de origen
2412-65-L123
Proceso
  1. Creación
    03-10-2023
  2. Envío a proveedor
    05-10-2023
  3. Aceptación
    10-10-2023