2412-795-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-37-L124

Total
$3.438.711
Neto
$2.889.673
Impuestos
$549.038
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Orden de compra N°795/DIMAO/DPTO. SERVICIOS GENERALES /SP DE ADQ.N°634 PLAZO ENTREGA: 09-08-2024 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. FECHA DE ENTREGA 08/08/24

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Licitación de origen
2412-37-L124
Proceso
  1. Creación
    01-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-08-2024, 12:00 a. m.