2412-772-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-712-COT23

Total
$226.100
Neto
$190.000
Impuestos
$36.100
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°772 - ALCALDIA/PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS - SP 777 ADQ, PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADO EL DISEÑO FECHA ENTREGA: 10 OCTUBRE APROX, (CON V° B° FINAL) BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-09-2023
  2. Envío a proveedor
    25-09-2023
  3. Aceptación
    25-09-2023