2412-768-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-42-L124

Total
$5.341.862
Neto
$4.488.960
Impuestos
$852.902
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°768, DAF/RRHH, SOLIC. PED. N°698 ADQ. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS UNA VEZ REALIZADA LA RECTIFICACION DE TALLAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. MUNICIPALIDAD. NOTA: PREVIO A LA CONFECCION DEBERA RECTIFICAR TALLAS. LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE DEBE ENTREGAR EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
PROMO GIFT SPA76.215.975-9
Licitación de origen
2412-42-L124
Proceso
  1. Creación
    29-07-2024
  2. Envío a proveedor
    29-07-2024
  3. Aceptación
    01-08-2024