2412-736-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-697-COT23

Total
$45.220
Neto
$24.000
Impuestos
$7.220
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Orden de compra N°736/DIMAO/DIMAO/Programa Reparación de Techumbres/SP DE ADQ.N°748 PLAZO ENTREGA: 05-09-2023 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 16:00 hrs La Municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los autorizados expresa y detalladamente por la Jefatura de Compras y Contrataciones, previa presentación del Rut. de la municipalidad.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023
  2. Envío a proveedor
    31-08-2023
  3. Aceptación
    31-08-2023