2412-720-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-408-COT25

Total
$94.603
Neto
$79.498
Impuestos
$15.105
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°720 DIMAO/DEPTO. GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE Y OPERACIONES S.P. 689 PLAZO ENTREGA: 14.08.2025 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 225774922 -SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
BEFOR SPA78.085.979-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-08-2025
  2. Envío a proveedor
    06-08-2025
  3. Aceptación
    07-08-2025