2412-698-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$1.552.950
Neto
$1.305.000
Impuestos
$247.950
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 698 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 761 PAGA FACTURA N° 102892 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 1.552.950.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    21-10-2020
  2. Envío a proveedor
    21-10-2020
  3. Aceptación
    28-10-2020