2412-698-SE20Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217
- Total
- $1.552.950
- Neto
- $1.305.000
- Impuestos
- $247.950
ORDEN DE COMPRA INT. N° 698 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 761 PAGA FACTURA N° 102892 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 1.552.950.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020
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