2412-61-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-32-COT23

Total
$151.368
Neto
$127.200
Impuestos
$24.168
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN INT. N° 61 DIMAO/ EMERGENCIA - SOLIC. ADQ. 70 PLAZO ENTREGA: 3/02/2023 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 16:00 hrs La Municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los autorizados expresa y detalladamente por la Jefatura de Compras y Contrataciones, previa presentación del Rut. de la municipalidad.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INVERSIONES DANIAS LIMITADA76.009.460-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-01-2023
  2. Envío a proveedor
    26-01-2023
  3. Aceptación
    29-01-2023