2412-313-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-397-COT23

Total
$232.557
Neto
$195.426
Impuestos
$37.131
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°313, DAF/COMPRAS/ADDQUISICIONES, ADM.MUNICIPAL, SECPLAC, SP N°303 ADQ. Plazo de entrega 3/5/2023 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 , DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
COMERCIAL ATOCHA LIMITADA77.324.520-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-04-2023
  2. Envío a proveedor
    27-04-2023
  3. Aceptación
    28-04-2023