2412-286-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-153-COT25

Total
$3.090.466
Neto
$2.597.030
Impuestos
$493.436
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°286, DIMAO/GRD Y OPERACIONES COMUNALES, SOLIC. N°283 ADQ. PLAZO DE ENTREGA 8/4/2025 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 225774922 -SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Servicios Rimak79.707.820-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-04-2025
  2. Envío a proveedor
    03-04-2025
  3. Aceptación
    03-04-2025