2412-27-SE24Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$8.510.654
Neto
$7.151.810
Impuestos
$1.358.844
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°27 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°38 PAGA FACTURA N°380331 DE MOVILES DE CHILE S.A. DEL 7 AL 24 DICIEMBRE 2023 (ACTIVIDADES FERIAS NAVIDEÑAS)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    11-01-2024
  2. Envío a proveedor
    11-01-2024
  3. Aceptación
    12-01-2024