2412-187-SE24Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.301.479
Neto
$4.455.024
Impuestos
$846.455
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 187 - DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°218 PAGA FACTURA N°382737-382738 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES FEBRERO 2024.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    12-03-2024
  2. Envío a proveedor
    12-03-2024
  3. Aceptación
    13-03-2024