2412-18-SE20Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18
- Total
- $73.748.898
- Neto
- $61.973.864
- Impuestos
- $11.775.034
ORDEN DE COMPRA INT. N°18 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 44 PAGA FACTURA N° 5634 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 73.748.899 IMP. INCLUIDO, MES DE AGOSTO DE 2019
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