2412-177-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$2.568.572
Neto
$2.158.464
Impuestos
$410.108
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 177 - DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N° 203 PAGA FACTURA N° 365827 Y NOTA DE CREDITO N° 316860, MES DICIEMBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    08-03-2023
  2. Envío a proveedor
    08-03-2023
  3. Aceptación
    08-03-2023