2412-111-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-7-L123
- Total
- $2.465.109
- Neto
- $2.071.520
- Impuestos
- $393.589
LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°111, DIDECO/AREA PROT. SOCIAL, SP N°95 ADQ. Plazo de entrega 20/2/23 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 16:00 hrs La Municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los autorizados expresa y detalladamente por la Jefatura de Compras y Contrataciones, previa presentación del Rut. de la municipalidad.
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