2412-111-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-7-L123

Total
$2.465.109
Neto
$2.071.520
Impuestos
$393.589
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°111, DIDECO/AREA PROT. SOCIAL, SP N°95 ADQ. Plazo de entrega 20/2/23 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 16:00 hrs La Municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los autorizados expresa y detalladamente por la Jefatura de Compras y Contrataciones, previa presentación del Rut. de la municipalidad.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Cleanbox76.662.362-K
Licitación de origen
2412-7-L123
Proceso
  1. Creación
    15-02-2023
  2. Envío a proveedor
    16-02-2023
  3. Aceptación
    17-02-2023