2412-1013-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-690-COT25

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Orden de compra N°1013/Seguridad Publica Comunal / Programa Somos Barrio - Comunidad Crece COD SB24-PB 0003/SP DE ADQ.N° 1067 FECHA DE ENTREGA 11/11/25 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
PETRI SPA78.242.054-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-11-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025