2412-1012-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-677-COT25

Total
$267.962
Neto
$217.588
Impuestos
$42.784
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°1012 - DIDECO / Depto. Protección Social / Ofic. Local de Apoyos y Cuidados / Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) / PRLAC. Gastos Operación, Indumentaria Personal, Imputar a Gastos Operación. CTA: 114.05.58.302.021.000. SP DE ADQ. N°1057 - PLAZO DE ENTREGA: 13 NOVIEMBRE CONTACTO: ANGEL AGUILERA VELASQUEZ, Gestor de Compras – Oficina de Adquisiciones. TELÉFONO: 232846731 - +56 9 99981719 CORREO: angel.aguilera@loprado.cl Oficina de Adquisiciones: 232846727 No se reciben órdenes incompletas Entrega única y exclusivamente con guía de despacho en bodega municipal, san German N°940, de lun a jue 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 – 16:00 hrs. CONTACTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA COORDINAR DESPACHO Jefe de bodega Alejandro Succhetti, fono: 225774922 Administrativo Rodrigo Gaete, fono: 225774923 Correo: bodega.central@loprado.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
VERDE CLARO SPA77.603.496-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-11-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    25-11-2025