2410-113-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-3-L123

Total
$2.129.505
Neto
$1.789.500
Impuestos
$340.005
Descripción

Adquisición de insumos de impresión. Depto Recursos Físicos DESDE 2410-3-L123 Fono contacto 432367345

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2410-3-L123
Proceso
  1. Creación
    15-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-02-2023, 12:00 a. m.