2407-219-AG26Aceptada

MATERIALES PARA STOCK DE SSGG TRABAJOS VARIOS SP 177 - IDDOC 258837

Total
$5.437.404
Neto
$4.569.247
Impuestos
$868.157
Descripción

Despacho a José Manuel Balmaceda 4020, Renca. Horario lunes a jueves 08:30-13:45; 15:00-16:40 y días viernes de 08:30-13:45; 15:00-16:15. Coordinar con Elizabeth Jara +56226856658, elizabeth.jara@renca.cl. Productos deben enviarse con FACTURA y de manera total, de lo contrario no serán recepcionados. ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO. Compra ágil 2407-209-COT26. Verifique su pago aquí https://renca.cl/unidades-municipales/direccion-de-administracion-y-finanzas/departamento-de-tesoreria/pago-a-proveedores/

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
BILDER SPA77.681.122-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026