2393-824-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-122-L123

Total
$4.394.789
Neto
$3.693.100
Impuestos
$701.689
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, SEGÚN DETALLA SP N°1108, OFICINA DE BODEGA, MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA DESDE 2393-122-L123. ENVIO BODEGA : Calle Melinka #2945, Pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 y en la tarde de 15:00 a 17 :30 hrs y Viernes hasta las 13:30 horas; Calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest. Fono : 223965360 . PAGO : vía transferencia bancaria indicar información en la FACTURA A EMITIR. Pago: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL. debe incluir la ID. de la Orden de Compra.

Partes
Proveedor
EMPORIO HOUSE SPA76.579.616-4
Licitación de origen
2393-122-L123
Proceso
  1. Creación
    06-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-07-2023, 12:00 a. m.