2393-667-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-100-L124

Total
$2.407.537
Neto
$2.023.140
Impuestos
$384.397
Descripción

Adquisición de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales, Sol. Pedido 818 adjunta, SS.GG., Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda DESDE 2393-100-L124. RES de ADJ N°95 , sp n°818 , Obligación n°2839 . Coordinar la entrega con Encargado/a de la compra, CARLOS RIVERA contacto: ssgg.movilizacion@pedroaguirrecerda.cl / ssgg@pedroaguirrecerda.cl- 223965414 / 223965107 / +56 9 8984 5999 . ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.

Partes
Proveedor
COMERCIAL SHEKINA LIMITADA76.063.553-7
Licitación de origen
2393-100-L124
Proceso
  1. Creación
    08-05-2024
  2. Envío a proveedor
    08-05-2024
  3. Aceptación
    08-05-2024