2393-667-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-100-L124
- Total
- $2.407.537
- Neto
- $2.023.140
- Impuestos
- $384.397
Adquisición de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales, Sol. Pedido 818 adjunta, SS.GG., Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda DESDE 2393-100-L124. RES de ADJ N°95 , sp n°818 , Obligación n°2839 . Coordinar la entrega con Encargado/a de la compra, CARLOS RIVERA contacto: ssgg.movilizacion@pedroaguirrecerda.cl / ssgg@pedroaguirrecerda.cl- 223965414 / 223965107 / +56 9 8984 5999 . ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.
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