2393-650-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-730-COT26

Total
$1.213.943
Neto
$1.020.120
Impuestos
$193.823
Descripción

Orden de Compra código: 2393-650-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA RENEW SPA. Adquisición de Alimentos y bebidas Sol. Pedido N°894, obligación 3368 de departamento de Seguridad Publica Bacheo contacto Andrea Muñoz fono 223965137 _. Calle Melinka 2945 comuna de pedro aguirre cerda, de lunes a jueves de 09:00 a 13:30 horas y luego de 15:00 a 17:30 horas, y viernes de 09:00 hasta las 13:30 horas; Facturación: Proveedor adjudicado enviar factura a: pagofacturas@pedroaguirrecerda.cl DEBERA INDICAR, los datos para pago vía transferencia y en la factura el Número (ID) de la Orden de Compra. Plan de Compra (Cód. Proyecto/Cód. Presupuestario): Municipal.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA RENEW SPA77.293.249-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026
  3. Aceptación
    01-06-2026