2393-635-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-710-COT26

Total
$869.333
Neto
$730.532
Impuestos
$138.801
Descripción

Orden de Compra código: 2393-635-AG26 dirigida a VSA GROUP SPA. Adquisición de Insumos de ferreteria Sol. Pedido N°872, obligación 3306 de departamento de Bacheo contacto Andrea Muñoz fono 223965137 _. Calle Melinka 2945 comuna de pedro aguirre cerda, de lunes a jueves de 09:00 a 13:30 horas y luego de 15:00 a 17:30 horas, y viernes de 09:00 hasta las 13:30 horas; Facturación: Proveedor adjudicado enviar factura a: pagofacturas@pedroaguirrecerda.cl DEBERA INDICAR, los datos para pago vía transferencia y en la factura el Número (ID) de la Orden de Compra. Plan de Compra (Cód. Proyecto/Cód. Presupuestario): Municipal.

Partes
Proveedor
VSA GROUP SPA78.199.011-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026
  3. Aceptación
    31-05-2026