2393-613-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-656-COT26
- Total
- $2.049.180
- Neto
- $1.722.000
- Impuestos
- $327.180
Orden de Compra código: 2393-613-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA Adquisición de CLORO GRANULADO-CENUZA DE SODA PESADA, Dpto. de DEPORTES, SP N°710, Obligación N°3195. Coordinar la entrega con Encargado/a de la Compra: GONZALO REYES Contacto: ENCARGADODEPORTES@pedroaguirrecerda.cl - +569 38859266 .ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.
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