2393-577-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-627-COT26

Total
$273.700
Neto
$230.000
Impuestos
$43.700
Descripción

Orden de Compra código: 2393-577-AG26 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Adquisición de DÍPTICOS, Dpto. de ADM. MUNICIPAL, SP N°762, Obligación N°3049. Coordinar la entrega con Encargado/a de la Compra: SEBASTIÁN VILLAGRA Contacto: DISENO2@pedroaguirrecerda.cl - +569 95624723 .ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.

Partes
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2026, 12:00 a. m.