2393-370-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-354-COT25

Total
$1.861.041
Neto
$1.563.900
Impuestos
$297.141
Descripción

Orden de Compra codigo: 2393-370-AG25 dirigida a CELSO JOSE DURAN NINO. Adquisición de POLERAS CON LOGOS MUNICIPALES, Dpto. de COMUNICACIONES, sp n°117 , Obligación n°2484 . Coordinar la entrega, logos y tallaje con Encargado/a de la compra, SERGIO CÁRDENAS contacto: editorcomunicaciones@pedroaguirrecerda.cl - 223965117 / +56989408234 . ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.

Partes
Proveedor
CELSO JOSÉ DURÁN NIÑO7.368.851-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2025
  2. Envío a proveedor
    24-03-2025
  3. Aceptación
    25-03-2025