2393-370-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-354-COT25
- Total
- $1.861.041
- Neto
- $1.563.900
- Impuestos
- $297.141
Orden de Compra codigo: 2393-370-AG25 dirigida a CELSO JOSE DURAN NINO. Adquisición de POLERAS CON LOGOS MUNICIPALES, Dpto. de COMUNICACIONES, sp n°117 , Obligación n°2484 . Coordinar la entrega, logos y tallaje con Encargado/a de la compra, SERGIO CÁRDENAS contacto: editorcomunicaciones@pedroaguirrecerda.cl - 223965117 / +56989408234 . ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.
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