2393-1215-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-163-L122

Total
$932.564
Neto
$783.667
Impuestos
$148.897
Descripción

Adquisición de toner según detalle solicitud 1574 bodega central DESDE 2393-163-L122. BODEGA : Calle Melinka #2945, pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 y en la tarde de 15:00 a 17 :30 hrs y Viernes hasta las 13:30 horas; Calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest. Fono : 223965360 . INDICAR , los datos para pago vía transferencia. FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra.

Partes
Proveedor
Express Toner SpA77.078.196-5
Licitación de origen
2393-163-L122
Proceso
  1. Creación
    11-11-2022
  2. Envío a proveedor
    11-11-2022
  3. Aceptación
    11-11-2022