2393-1055-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-165-L124
- Total
- $2.144.231
- Neto
- $1.801.875
- Impuestos
- $342.356
Adquisición de materiales de ferretería (Siding PVC y otros) para forrar oficina, según detalla Sol. De Pedido N°1278 adjunta, U.G.A-DAF, Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda DESDE 2393-165-L124. RES. ADJUDICACIÓN N°146/2024, Obligación n°4213 . Coordinar la entrega con Encargado/a de la compra, VERÓNICA CASTRO contacto: vcastro@pedroaguirrecerda.cl - 22 396 5348 / +56965742456. ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.
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