2385-598-AG24Aceptada

COMPRA DE TONER (compra ágil: 2385-420-COT24)

Total
$652.894
Neto
$548.650
Impuestos
$104.244
Descripción

ENTREGA EN 05 DÍAS HÁBILES EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN MALAQUÍAS CONCHA N°1891 ESQUINA FRANCISCO BILBAO (AL COSTADO DEL ESTADIO ZORRO DEL DESIERTO), CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707- 61713453, 55-2892611). LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Y CEDIBLES, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: facturasimc@municipalidadcalama.cl. SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE A FIN DE HACER TRANSFERENCIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR VALE VISTA. SE SOLICITA EMITIR LA FACTURA DESPUÉS DE HABER SIDO RECEPCIONADO LOS PRODUCTOS EN BODEGA. LAS FACTURAS DEBEN TRAER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. NO DEBE FACTORIZAR SIN RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°2008/2024 DE DIDECO, PARA PROGRAMA FAMILIAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-08-2024, 12:00 a. m.