MATERIAL DE ASEO compra ágil: 2385-149-COT26
- Total
- $522.010
- Neto
- $438.664
- Impuestos
- $83.346
MEMORÁNDUM N°059 JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES PUESTO EN PISO. (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707-61713453) ASEGÚRESE DE ENVIAR LAS FACTURAS ÚNICAMENTE UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS POR BODEGA. ES REQUISITO OBLIGATORIO QUETODAS LAS FACTURAS DEBEN INCLUIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA QUE CORRESPONDA.NO DEBE FACTORIZAR SIN RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL. SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: FACTURASIMC@MUNICIPALIDADCALAMA.CL. ENTREGA A COORDINAR CON BODEGA MUNICIPAL MALAQUÍAS CONCHA 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO, CALAMA HORARIO DE ENTREGA: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 HRS A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. CONTACTO: DOMINGO CONTRERAS JEREZ FONO: +569-85815712
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
- Proveedor
- IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor14-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación20-04-2026, 12:00 a. m.