2385-206-SE09Enviada a proveedor
ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-32-LE09
- Total
- $4.918.270
- Neto
- $4.133.000
- Impuestos
- $785.270
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO Nº 585/ DEL SUBDEPTO. DE OPERACIONES. LA ENTREGA SE REALIZA EN PASAJE OLLAGUE S/N, ESQUINA CARLOS CISTERNAS. ENTREGA EN 5 DIAS HABILES UNA VEZ GIRADA O/C.
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