2385-170-AG24Aceptada

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 2385-89-COT24

Total
$401.151
Neto
$337.102
Impuestos
$64.049
Descripción

ESTA OC REEMPLAZA A LA OC 2385-47-AG24 POR DUPLICIDAD DE PRODUCTO. ENTREGA EN 5 HÁBILES EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN MALAQUÍAS CONCHA N°1891 ESQUINA FRANCISCO BILBAO (AL COSTADO DEL ESTADIO ZORRO DEL DESIERTO), CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707- 61713453, 55-2892610). LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Y CEDIBLES, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: facturasimc@municipalidadcalama.cl. SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE A FIN DE HACER TRANSFERENCIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR VALE VISTA. SE SOLICITA EMITIR LA FACTURA DESPUÉS DE HABER SIDO RECEPCIONADOS CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECLAMADA POR EL SII. LAS FACTURAS DEBEN TRAER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. MEMORÁNDUM N°366/2024 PERSONAS MAYORES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Proveedor
SUBURKAY SPA77.827.155-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-03-2024, 12:00 a. m.