2385-105-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-133-LE24

Total
$7.995.265
Neto
$6.718.710
Impuestos
$1.276.555
Descripción

ENTREGA EN 15 DÍAS HÁBILES EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN MALAQUÍAS CONCHA N°1891 ESQUINA FRANCISCO BILBAO (AL COSTADO DEL ESTADIO ZORRO DEL DESIERTO), CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707- 61713453, 55-2892610). LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Y CEDIBLES, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: facturasimc@municipalidadcalama.cl. SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE A FIN DE HACER TRANSFERENCIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR VALE VISTA. SE SOLICITA EMITIR LA FACTURA DESPUÉS DE HABER SIDO RECEPCIONADO CONFORME LAS SEÑALES, MISMO REQUISITO SI LA FACTORIZA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECLAMADA POR EL SII. LAS FACTURAS DEBEN TRAER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. MEMORÁNDUM N°569/2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Proveedor
Andrea Paz76.949.073-6
Licitación de origen
2385-133-LE24
Proceso
  1. Creación
    20-02-2025
  2. Envío a proveedor
    20-02-2025
  3. Aceptación
    21-02-2025