2385-1020-SE25Recepción conforme

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-43-LP25)

Total
$76.668.927
Neto
$64.427.670
Impuestos
$12.241.257
Descripción

ENTREGA EN 10 DÍAS HÁBILES EN BODEGA MUNICIPAL (CONTADOS 48 HORAS HÁBILES POSTERIOR LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO), UBICADA EN MALAQUÍAS CONCHA N°1891 ESQUINA FRANCISCO BILBAO, CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707- 61713453, 55-2892611). LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Y CEDIBLES, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: facturasimc@municipalidadcalama.cl. SE SOLICITA EMITIR LA FACTURA DESPUÉS DE HABER SIDO RECEPCIONADAS CONFORME LOS REPUESTOS, MISMO REQUISITO SI LA FACTORIZA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECLAMADA POR EL SII. LAS FACTURAS DEBEN TRAER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. MEMORÁNDUM N° 347/2025 DEL SUBDEPTO. DE OPERACIONES.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
2385-43-LP25
Proceso
  1. Creación
    03-11-2025
  2. Envío a proveedor
    03-11-2025
  3. Aceptación
    06-11-2025