2385-1020-SE25Recepción conforme
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-43-LP25)
- Total
- $76.668.927
- Neto
- $64.427.670
- Impuestos
- $12.241.257
ENTREGA EN 10 DÍAS HÁBILES EN BODEGA MUNICIPAL (CONTADOS 48 HORAS HÁBILES POSTERIOR LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO), UBICADA EN MALAQUÍAS CONCHA N°1891 ESQUINA FRANCISCO BILBAO, CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707- 61713453, 55-2892611). LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Y CEDIBLES, DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: facturasimc@municipalidadcalama.cl. SE SOLICITA EMITIR LA FACTURA DESPUÉS DE HABER SIDO RECEPCIONADAS CONFORME LOS REPUESTOS, MISMO REQUISITO SI LA FACTORIZA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECLAMADA POR EL SII. LAS FACTURAS DEBEN TRAER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 15:30 HRS. MEMORÁNDUM N° 347/2025 DEL SUBDEPTO. DE OPERACIONES.
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