2385-100-SE12Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-19-L112
- Total
- $353.642
- Neto
- $297.178
- Impuestos
- $56.464
COMPRA DE ESMALTE AL AGUA, RODILLOS Y BROCHAS, SOLICITADO POR EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N° 41/2012, ENTREGA INMEDIATA EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN PASAJE OLLAGUE S/N° ESQUINA CARLOS CISTERNA.
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